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通知公告

关于开展2013年度省社投资企业年度审计工作的通知

发布时间:2013-11-04 信息来源: 监察审计室 责任编辑:办公室

为加强省社直属单位审计监督检查,切实做好2013年度审计工作,根据《永利娱乐场(中国)官方网站 直属单位审计办法》,省社决定聘请广东正中珠江会计师事务所(以下简称“中介机构”)开展对省社投资企业2013年度审计。现将有关事项通知如下:

一、审计范围

省社一级管理投资企业及符合合并报表范围的全资、控股子公司和纳入经营业绩考核范围的公司。

二、审计内容

企业内部管理制度建立情况;制度执行情况(执行国家《企业会计准则》等财经制度的情况、执行省社重大事项报批报备等制度情况、企业内部管理制度执行情况);2013年企业的经营情况及财务状况;企业经营业绩考核指标的完成情况。

三、时间安排

(一)动员部署(2013年10月下旬)。10月下旬召开年度审计工作动员会议,提出具体工作要求,明确工作任务、分工职责、目标和工作纪律。

(二)开展预审(2013年10月下旬至12月底)。监审室组织中介机构审计小组进驻各单位进行预审,在预审中发现的问题,要及时提出整改方案,落实整改。

(三)完成初审(2014年2月20日前)。中介机构在2014年2月20日前完成现场审计工作,出具年度审计报告初稿。

(四)出具报告(2014年3月20日前)。中介机构在2014年3月20日前出具年度审计报告,并针对各企业审计存在问题,出具管理建议书。

四、工作要求

(一)高度重视,精心组织。各企业要高度重视年度审计工作,加强组织领导,指定一名财会或审计负责人配合省社监察审计室、中介机构开展审计,加强沟通协调,按要求提供有关资料。

(二)及时清算,规范核算。各企业要严格按照企业会计准则的要求做好2013年度会计结算工作,及时清算,规范核算,做好对账和盘点工作,做到账证相符、账账相符、账实相符,在2014年1月底前完成2013年度凭证、账册和报表的打印、装订、归档。

(三)及时整改,确保落实。各单位要对预审中发现指出的问题,及时组织整改,确保问题整改落实到位。

(四)及时报送资料。请各企业于2013年10月31日前报送1-9月合并会计报表及纳入合并报表范围的全资、控股子公司会计报表,截止2013年9月底企业内部管理制度情况表;2014年1月20日前报送以下资料(具体见附件1-8),报送的资料必须单位主要负责人、财务负责人签名,加盖企业公章。

附件1:审计承诺书.doc

附件2:2013年度会计报表(合并)及纳入合并报表范围的全资、控股子公司资产负债表、损益表等会计报表;

附件3: 2013年审计附表.xls 

附件4: 省社直属企业2013年度薪酬执行情况调查表.doc 

附件5:公司非经常性损益情况明细表.xls

附件6:省社直属企业审计范围明细表.xls

 

 


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