为切实做好2016年度省社直属企业审计工作,现将有关事项通知如下: 一、中介机构选聘 按照《永利娱乐场(中国)官方网站 聘请中介机构管理办法》的要求,遵循公开、公平、公正和择优的原则,由各直属企业自行在省社2016-2017年度会计师事务所备选库中选聘2016年度财务审计服务中介机构。 二、审计工作实施 (一)各直属企业在11月30日前完成选聘工作,与中介机构签订业务约定书,并制定本企业年度审计工作方案。 (二)12月31日前中介机构完成预审工作,2017年1月15日前出具预审意见。 (三)2017年3月31日前中介机构完成年度审计工作,并出具审计报告及管理建议书。 (四)省社监察审计室将派出审计小组进行2016年度经营业绩考核审计,做好年度审计工作沟通、协调、服务和检查。 三、工作要求 (一)高度重视。各直属企业要高度重视2016年度审计工作,要加强组织领导和沟通协调,指定专人积极配合会计师事务所开展年度审计工作,按时按要求提供相关资料。审计过程中如有问题,应及时向省社监察审计室反映。 (二)报送资料。直属各企业需按时向省社(监察审计室)报送以下资料: 1.在2016年12月15日前报送选聘会计师事务所情况、签订的业务约定书以及年度审计工作方案。 2.在2017年1月31日前报送中介机构预审审计意见。 3.在2017年1月31日前报送2016年度会计报表(合并)及纳入合并范围的全资、控股子公司资产负债表、损益表及以下资料(具体见附件1-9)。所报送资料须有单位主要负责人、财务负责人签名,并加盖企业公章,相关资料电子版发至[email protected]。 4.在2017年4月15日前报送中介机构出具的年度审计报告原件、管理意见书原件。 联系人:凌政伟 李美蓉 联系电话:020-37621857 传真:020-37621856 附件:1. 省社直属企业2016年度审计纳入合并范围全资、控股公司情况明细表 2. 省社直属企业2016年度审计未纳入合并范围全资、控(参)股、代管公司情况明细表 3. 省社直属企业2016年度薪酬执行情况表 4. 省社直属企业内控管理制度建设情况表 5. 省社直属企业应收款项情况明细表(5.1-5.3) 6. 省社直属企业1年以上库存商品情况明细表(附盘点表) 7. 省社直属企业2016年度非经常性损益汇总表 8. 供销社系统内财政专项资金使用及结转情况明细表 9. 省社直属企业2016年度考核净资产调整情况表 |